9. Bijlagen

9.1 Basisgegevens algemene uitkering gemeentefonds

Maatstaven AU

Terug naar navigatie - Maatstaven AU

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is met een omvang van bijna € 28 miljoen (2024) de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Het gaat hierbij om zo'n 66% van de totale omvang van onze inkomstenbronnen. Bij de berekening van de algemene uitkering in de komende begroting 2025-2028 worden vanuit de mei circulaire 2024 de navolgende basisgegevens gehanteerd.

Te hanteren basisgegevens berekening algemene uitkering 2025-2028
Geraamde aantallen 2025-2028
Naam basisgegeven Berekende aantallen 2024 (MC) 2025 2026 2027 2028
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren (na factor 0,7) 99.400.000 99.400.000 99.400.000 99.400.000 99.400.000
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers (na factor 0,7) 92.400.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000
1a Waarde woningen eigenaren (na factor 0,8) 1.245.000.000 1.249.800.000 1.254.600.000 1.259.400.000 1.264.200.000
8a-3 Bijstandsontvangers 251 255 261 265 269
2 Inwoners 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100
7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 1.273 1.283 1.293 1.303 1.312
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
3c Eenpersoonshuishoudens 1.993 2.013 2.033 2.053 2.073
8b Loonkostensubsidie 24 24 24 24 24
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 105 105 105 105 105
5d-2 Inwoners 75+ met drempel 660 684 706 727 749
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 1.558 1.560 1.558 1.558 1.558
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 11.630 11.630 11.630 11.630 11.630
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280
14c-2 Landelijke centrumfunctie 3.440 3.440 3.440 3.440 3.440
15h-3 Onderwijsachterstand 534 534 534 534 534
38 Bedrijfsvestigingen 1.275 1.346 1.411 1.484 1.561
30 Historische woningen in bewoonde kernen 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 18 18 18 18 18
36 Kernen 2 2 2 2 2
36a Kernen met 500 of meer adressen 2 2 2 2 2
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 605 605 605 605 605
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.156 5.156 5.156 5.156 5.156
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 4.372 4.388 4.405 4.421 4.437
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 10 10 10 10 10
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 54 54 55 55 56
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 10 10 10 10 10
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 54 54 55 55 56
19 Oppervlakte binnenwater 137 137 137 137 137
16 Oppervlakte land 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 5.420 5.435 5.460 5.500 5.640
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 5.420 5.440 5.460 5.480 5.500
39 Vast bedrag 1 1 1 1 1

9.2 Initieel ingediende voorstellen

Initieel ingediende voorstellen

Terug naar navigatie - Initieel ingediende voorstellen
Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2025-2028
Nr. Onderwerp Prg Pfh i/s 2025 2026 2027 2028
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Regionale brandweer VGGM 1 LvdM s 71.189 71.189 71.189 71.189
Dierenwelzijn en dierenambulance 1 BvV s 14.070 14.070 14.070 14.070
Gebouw De Linie 4 1 BvV s 140.000 140.000 140.000 140.000
Invoering meldpunt "Problemen met verhuurders" 1 BvV s 7.000 7.000 7.000 7.000
ODRA 1 BvV s 30.000 30.000 30.000 30.000
Beheer buitenruimte 1 BvV s 150.000 150.000 150.000 150.000
Openbare gezondheidszorg (VGGM/GGD) 2 BE s 33.000 33.000 33.000 33.000
Jeugdhulp en Wmo 2 BE s 2.293.000 2.293.000 2.293.000 2.293.000
Toeristische drie-eenheid en uitvoering 3 SH i 60.000 70.000 80.000
ICT 4 LvdM s 45.000 45.000 45.000 45.000
SALD 4 LvdM s 28.000 28.000 28.000 28.000
SALD 4 LvdM i 23.000
Verschuiving / correcties personele budgetten 4 LvdM s 190.000 190.000 190.000 190.000
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 3.084.259 3.071.259 3.081.259 3.001.259
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Voorjaarsnota 2024 kabinet (effect gemeentefonds) AD BvV s -198.000 758.000 735.000 724.000
Septembercirculaire 2023 gemeentefonds AD BvV s 383.000 276.000 185.000 532.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 185.000 1.034.000 920.000 1.256.000
Saldo -2.899.259 -2.037.259 -2.161.259 -1.745.259
i incidenteel
s structureel